倉庫的收發存制度是什麼
適用於本公司對外採購的所有物料、委外加工半成品以及所有倉庫物品。
數量驗收:
1、確認供應商,核對供應商送貨清單的型號、數量、品名是否與物料申購單一致,不一致的第一時間和採購人員進行核對,並查明原因待確認OK後方可收貨。
2、對來料數量較大的按大件全點、小件20-30%的比例進行數量核查並做好抽查標識,對於來料經較貴重的要做到數量全部清點準確,對小件物品必須用電子稱稱數量,對有差異情況及時上報並做好記錄。
3、所有來貨來料必須在數量清點完成後,供收雙方共同確認情況下籤單收貨,數量異常籤實收數量並要求送貨人簽名確認方可收貨。